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CONTROL INTERNO

Informes de la Oficina de Control Interno

Consulte los informes, evaluaciones independientes y documentos relacionados con el seguimiento a los planes de mejoramiento de EMBOLÍVAR S.A. E.S.P.

CONTROL Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Informes de la Oficina de Control Interno

En esta sección EMBOLÍVAR S.A. E.S.P. pone a disposición de la ciudadanía y demás grupos de interés los documentos relacionados con las actividades de control interno, evaluación independiente y seguimiento a los planes de mejoramiento institucional.

La información se encuentra organizada en categorías para facilitar la consulta de los documentos correspondientes a las diferentes vigencias y procesos de control y evaluación.

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Información de Control Interno

Consulte los documentos disponibles en cada sección. La información podrá ser actualizada de acuerdo con la elaboración y publicación de los informes y evaluaciones correspondientes.

4.8.1
CONTROL INTERNO

Informes de Control Interno

Consulte los informes elaborados en el marco de las actividades de Control Interno de EMBOLÍVAR S.A. E.S.P.

PDF
VIGENCIA 2026

Informe de Control Interno 2026

Documento correspondiente a las actividades e informes de Control Interno de la vigencia 2026.

4.8.2
EVALUACIÓN

Evaluaciones independientes

Consulte los documentos correspondientes a las evaluaciones independientes realizadas sobre los procesos y actividades institucionales.

PDF
VIGENCIA 2026

Evaluación independiente 2026

Documento correspondiente a la evaluación independiente realizada durante la vigencia 2026.

4.8.3
SEGUIMIENTO

Seguimiento a planes de mejoramiento

Consulte los documentos relacionados con el seguimiento a las acciones establecidas en los planes de mejoramiento institucional.

PDF
VIGENCIA 2026

Seguimiento a planes de mejoramiento 2026

Documento correspondiente al seguimiento de los planes de mejoramiento durante la vigencia 2026.

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Información para la ciudadanía

La publicación de estos documentos facilita el acceso de la ciudadanía a la información relacionada con las actividades de control, evaluación independiente y seguimiento a los planes de mejoramiento institucional.

Los documentos podrán ser actualizados o incorporados de acuerdo con los procesos de control y evaluación desarrollados por la entidad.